Makuuhuoneen muotoilu Materiaalit Talo, puutarha, tontti

1c ei sulje kuukausi. Kuinka sulkea kuukausi ja muodostaa booze. Raportointi. Missä ohjelmassa on lohko "sulkemisaika"

Viimeisessä ammatissa meitä pidettiin ohjelman 1C tilinpäätöksessä 8 suorittamaan henkilöstötietueita ja laskemaan palkkoja. Opetusohjelmamme 1c kirjanpito päättyy ja lähestymme lopullista vaihetta.

Tässä oppitunnissa käsitellään sääntelytoimia. Suurin osa näistä toiminnoista 1c tilinpäätös 8 tekee automaattisesti auttaja.

Avustaja "Kuukauden sulkeminen" Ohjelman 1C tilinpäätöksessä 8 sisältää luettelon tarvittavista sääntelytoimista. Sääntelytoimet suoritetaan asiakirjojen sääntöjen toiminnassa sekä asiakirjoja, jotka muodostavat ostokirjoja, jotka muodostavat myyntikirjan kirjaa, verojen verotus (maksut).

Sulkeminen avustaja tarjoaa mahdollisuuden:

  • Suorita kaikki tarvittavat sulkemisoperaatiot oikeassa järjestyksessä,
  • Osittain suorittaa kuukauden sulkeminen,
  • Peruuttaa kuukauden sulkeminen
  • Peruuttaa osittain kuukauden sulkemisen loppuunsaattaminen,
  • Kieltäytyä suorittamasta toimintaa nykyisessä kuukaudessa (SKIP),
  • Kieltäydy uudelleen suorittamasta aiemmin suoritettuja toimintoja (merkki valittuna valittuun),
  • Muotoilmoitukset, jotka selittävät laskelmia ja heijastavat sääntelytoimien toteuttamisen tuloksia,
  • Tarkastele sääntelytoimen toteuttamisen tuloksia,
  • Luo raportti sääntelytoimien täytäntöönpanosta.

Sääntelytoimet tai toiminnot, jotka on suositeltavaa toistaa, suoritetaan painike Suorita kuukauden sulkeminen. Sääntelytoimia onnistuneesti, tässä tapauksessa ei suoriteta.

Osittain viimeisen kuukauden sulkeminen, voit seurata täyttämättömän sääntelytoiminnan hyperlinkkiä. HYPERLINK-valikossa sinun on valittava kohde Suorita toimenpide.

Kaiken määritetyn ajanjakson sääntöjen suorittamisen peruuttaminen tapahtuu painikkeella. Peruuttaa kuukauden sulkeminen. Toiminnan peruuttamista voidaan tarvita, kun kaikki toiminnot on saatu päätökseen menestyksekkäästi ja oikeassa järjestyksessä, mutta eräiden erityisten syiden mukaan niiden toteutus vaaditaan toistamaan.

Osittain peruuttaminen Kuukauden sulkeminen on mahdollista toteutetun sääntelytoimen hyperlinkin avulla. HYPERLINK-valikossa sinun on valittava kohde Peruuta toiminnot valitun.

Tiimi Ohita On suositeltavaa käyttää näitä toimintoja, jotka eivät tarvitse suorittaa. Esimerkiksi jos organisaatio soveltaa MPZ: n arvonalentumisen laskemista keskimäärin painotettuna, sääntelytoimenpide "Arvon korjaaminen" on ohitettava. Jos toiminta puuttuu, ja sen on suoritettava se, sinun on käytettävä komentoa Suorittaakäyttövalikosta.

Tiimi Merkitse valmiiksi kaikki valitut toiminnot On suositeltavaa käyttää näitä toimintoja, joita ei tarvitse käyttää uudelleen. Esimerkiksi jos kuukauden sulkemisen jälkeen OS-poistotoiminta käytettiin uudelleen, mutta tiedetään, että käyttöjärjestelmän poistot eivät vaikuta muiden sääntelytoimien tuloksiin (sulkeminen 20,23,25, 26, sulkeminen 90,91 ja jne.) Tämän komennon avulla voit kieltäytyä suorittamasta sulkemiskustannustilien kustannuksia.

Muodostaa raportteja, jotka selittävät laskelmia ja heijastavat sääntelytoimien toteuttamisen tuloksia, voit Sertifikaatit-laskelmat. Ohjelaskelmat voidaan myös muodostaa täyttyneelle sääntelytoimille. HYPERLINK-valikossa sinun on valittava kohde Muodostavat todistuksen. Kun valitset tämän komennon, muodostetaan sertifikaatit, jotka vastaavat tätä toimintoa.

Tarkastele sääntelytoimen tuloksia voi olla hyperlinkki, jota sääntelytoimella suoritetaan. HYPERLINK-valikossa sinun on valittava kohde Näytä johdotus.

Luo raportti sääntelytoimien toteuttamisesta painikkeella Toimintaraportti.

Jokaiselle organisaatiolle on muodostettu luettelo tarvittavista sääntelytoimista:

  • esimerkiksi ajanjakso, kirjojen ja myyntikirjojen muodostumista tarjotaan vain neljänneksen lopussa;
  • esimerkiksi kirjanpitopolitiikat riippuvat kirjanpitopolitiikassa määritellystä verojärjestelmästä;
  • esimerkiksi valtakirjojen tila, esimerkiksi toiminnan "tulevien ajanjaksojen menojen" laskutus ", suoritetaan, jos tulevien ajanjakson tilinpäätökset kunnioitetaan.

Toiminnot jaetaan toteuttamisjärjestyksessä neljään ryhmään.

  • Ensimmäinen ryhmä sisältää toiminnan, jonka perusteella organisaation kulut kirjataan, ja jotkin muut toiminnot, joiden toteuttamista on seurattava kuukauden oikeaan sulkemiseen.
  • Toinen ryhmä sisältää yhden toimen "laskemisen epäsuorien kulujen purkamisen osakkeiden laskemiseksi". Toiminnon suorittamisen aikana suoritetaan alustavat laskelmat suljetustilien sulkemiseksi.
  • Kolmas ryhmä sisältää kustannuslaskennan kustannukset.
  • Neljäs ryhmä sisältää toiminnan, jotka määrittävät kauden taloudellisia tuloksia.

Ensinnäkin kaikki ensimmäisen ryhmän toiminta on suoritettava, sitten toinen jne. Yhden toimintaryhmän sisällä voidaan suorittaa missä tahansa järjestyksessä.

Jos toiminnon toimintaa ei noudateta, kun yrität suorittaa toimenpide, kun kaikki varhaisryhmien toiminnot eivät ole tehty, sanoma annetaan sääntelytoimien sekvenssin rikkomisesta. Toimintaa ei suoriteta.

Jos toiminnot suoritetaan oikeassa järjestyksessä ja jotkin toiminnot suoritetaan uudelleen, sitten vanhempien ryhmien toiminta, jonka tulokset voivat muuttua, merkitään harmaasävyllä ja suositellaan uudelleen suorittamiseen.

Sääntelytoimien suorittaminen erillisissä osastoissa ja pääyksikön sulkemisyrityksessä on välttämätöntä:

  1. Määritä ajanjakso ja valitse erillinen jako tai pääyksikkö. Painikkeella Suorita kuukauden sulkeminenensimmäisen ryhmän sääntelytoimet valmistetaan.
  2. Kun olet suorittanut toisen ryhmän sääntelytoimet koko organisaatiossa, painikkeella Suorita kuukauden sulkeminenkolmannen ryhmän sääntelytoimet valmistuvat.

Kuukauden sulkeminen organisaatiossa toteutetaan yleensä tietopohjassa, joka sisältää kaikkien erillisten yksiköiden ja pääyksikön valtakirjoja. Säännöllisten toimien toteuttamiseksi koko organisaatiossa on välttämätöntä päättäväisessä avustajalla:

  1. Määritä aika ja valitse organisaatio, jolla on erilliset toimialat, esimerkiksi "organisaatiomme erillisillä divisioilla".
  2. Ensimmäisen ryhmän sääntelytoimien toteuttamisen jälkeen kaikilla erillisillä yksiköillä ja pääyksiköllä toisen ryhmän sääntelytoimet ovat välttämättömiä.
  3. Sen jälkeen, kun kolmannen ryhmän sääntelytoimet ovat kaikki erilliset toimialat ja pääyksiköt, neljäs ryhmä olisi toteutettava.

Mietintö, joka koskee kuukauden sulkemista koko organisaatiossa kokonaisuutena, muodostuu Toimintaraportti.

ALV-kirjanpidon avustaja

ALV-tilinpäätöksen avustaja ohjelman 1C tilinpäätöksessä 8 suorittaa arvonlisäveron kirjanpidon sääntelytoimia. Avustaja valvoo sääntelytoimien toteuttamisen oikeellisuutta ja johdonmukaisuutta. Sääntelytoimien toteuttamisen jälkeen voit muodostaa ostoskirjan ja myynnin kirjan sekä arvonlisäveron ilmoituksen.

Avustaja analysoi arvonlisäveron kirjanpidon rekistereiden tilan ja määrittää sääntelytoimien kokoonpanon. Kaikki sääntelytoimet näytetään siinä järjestyksessä, jossa ne on suoritettava. Nykyinen sääntelytoiminta on merkitty nuolella. Kukin sääntelytoimenpiteet korostuvat kuvakkeen nykyisen tilansa mukaisesti:

  • Toiminto odottaa toteutusta - nykyisessä kaudella asiaankuuluva asiakirja, joka tarvitaan alv-ajan sulkemiseen, ei luoda.
  • Toimenpide täyttyy, asiaankuuluva asiakirja luodaan ja täytetään oikein.
  • Toimenpide täyttyy, mutta ei ole merkityksellinen - vaadittu asiakirja luodaan, mutta se on mahdollista voittaa ja suorittaa se.

Jos tietyn ajanjakson ei ole olemassa taloudellista toimintaa, jolle sääntelytoimien heijastus vaaditaan, vastaava informatiivinen viesti näkyy: "Toiminnot verovelvollinen arvonlisävero puuttuu."

Arvonlisäveron sääntelytapahtumien suorittamisen yhteydessä tilaus on noudatettava, koska yksittäisen asiakirjan tulokset vaikuttavat muiden täyttöön. Sääntelyasiakirjojen suorittamisen, peruuttamisen tai muuttamisen yhteydessä tarkistetaan alisteiden sääntelytoimien toteuttamisen tosiasia. Jos alaiset toiminnot havaittiin vastaavaksi ajaksi, niille poistetaan merkityksen merkki. Tämä heijastuu kuvakkeen vastaavalla värillä avustajana. Sääntelytoimien päivittäminen edellyttää asiaankuuluvien asiakirjojen voittamista ja toteuttamista.

Edelleen

Tietojen muokkauspäivä - Toiminnallinen ohjelma 1C 8.3 BP, jonka avulla voit rajoittaa asiakirjojen tulon ja muutoksen tietyn ajanjakson ajan. Puhuminen kirjanpitäjissä on välttämätöntä "sulkea ajanjakso 1c". Kielto voidaan asentaa myös tietokantaan erityisille käyttäjille ja organisaatioille niin, että kukaan ei voi tehdä muutoksia.

Ohje on merkityksellinen sekä 1c kirjanpitoon että muihin ohjelmiin, jotka on luotu standardin osajärjestelmän kirjaston perusteella (Trade Management 11, ERP 2.0, 1c Zup 3.0, 1c Pois ja niin edelleen).

Mistä löydät kansallisen muokkauspäivämäärän 1c 8.3? Tämä ominaisuus sijaitsee hallinnointivälilehdellä, "tuki ja palvelu" -osiossa:

Jos et ole vielä sisällytetty 1c 8.3 Kieltopäivänä, asenna haluamasi lippu seuraavasti:

Kuinka avata ja sulkea ajanjakso

Ensin sinun on päätettävä, oliseko erottaa oikeudet käyttäjille tai käyttävät kaikkien päivämäärää:

Valitse esimerkiksi käyttäjien vaihtoehto ". Nyt on mahdollista määritellä yksilöllinen asetus jokaiselle työntekijälle.

Esimerkki: Työntekijöille "Sergeyev" ja "Ivanov" sinun on määritettävä päivämäärä 01.01.2016 ja muille - 03.01.2016.

Tämän vaihtoehdon järjestäminen on tarpeen:


Hanki 267 videopuhelua 1C ilmaiseksi:

Ja nyt vaikeuttaa tehtävää. Käyttäjälle "Ivanova" sinun on asetettava raja organisaation "ConfetProm" -tietojen muuttamiseen, kuten muut käyttäjät, 01.03.2016.

Jatkamme luettelon työntekijän ja näytön alareunassa asenna "Menetelmä kieltomäärän määrittämiseksi" Vaihda "Objects" -asentoon:

Organisaatioiden muokkaamisen asetusvalikko tulee organisaatioihin. Lisäämme "poiminta" taulukossa tarvittava organisaatio ja määrätä kieltopäivä:

"Dynamic" -päivämäärän asettaminen

Edellä kuvattu menetelmä ei ole aina kätevä: se vaatii vakion antamista. Toisin sanoen joka kuukausi / neljännes / vuosi päivämäärä on asennettava manuaalisesti.

1c: ssä on tapa yksinkertaistaa - kielto "Dynamic" -päivän asennus. Eli ohjelma voidaan konfiguroida siten, että järjestelmä siirtyy automaattisesti "kieltopäivänä. Esimerkki - vuoden lopussa, kuukausi, neljännes, viikot, päivä.

Mukauta se ei ole vaikeaa. Kuten luultavasti huomasi, kaikissa asetuksissa on kenttä "Kieltopäivä". Vain se on vastuussa tästä ympäristöstä.

Kokonaispäivä kaikille käyttäjille:

Tai yksittäinen asetus:

Tiedot tietojen lataamisesta 1c bp 3.0

Me myös vaikuttavat aiheen kieltämään tietojen lataamisen ohjelmaan 1C 8.3. Se tapahtuu, että erittäin epämiellyttäviä tilanteita tapahtuu, kun kirjanpidossa 1c on hallinnointipohja (esimerkiksi UT), tulee kaikki tiedot suljetussa aikana.

Sulkeminen kuukauden lopussa Venäjän federaation valtiovarainministeriön määräysten mukaisesti 31.10.2000. Nro 94N "Tilisuunnitelman hyväksymisestä" koskee tilejä 25 ja 26, jolla ei pitäisi olla tasapainoa kuukauden lopussa.

Tilisuunnitelman soveltamista koskevien ohjeiden mukaisesti sulkeminen kuukauden lopussa on tilejä 20, 23, 29 sekä tilit 90 myyntiä ja 91 muuta tulosta ja kuluista.

Lisäksi kirjanpitäjän on laadittava vuoden lopussa säänneltyjä raportteja. Tehdä tämä, tasapainon tasapaino esiintyy.

Kuinka pitää kuukauden sulkeminen 1c 8.3

Suorita ajanjakson sulkeminen 1c 8.3: ssä on oltava säännöllisesti ja peräkkäin. Avustajan avulla Kuukauden sulkeminen Kuten tulevien jaksojen kustannusten, poistojen ja muiden välttämättömien toimintojen kirjaaminen tulojen ja kulujen oikeaan jakeluun sekä tuloveron laskemiseksi. Kuukauden sulkemisen avustajan käynnistäminen 1c 8.3: ssa sinun on avattava toimintaosasto:

Avustajan löytäminen sulkemaan kuukausi, ensinnäkin on tarpeen asettaa ajanjakso - kuukausi, joka suljetaan:

Jos 1c 8.3 tuli toisesta ohjelmasta tai laittaa jäännöksiä manuaalisesti, esitteli 31. joulukuuta 2013 ja tilin alkoi tammikuussa 2014, ja valitsemme sen kuukauden sulkemisen, jossa ensimmäinen kirjanpito johdotus alkoi.

Kuukauden sulkeminen voidaan suorittaa kahdella tavalla:

  • Täysi automaattinen sulkeminen;
  • Osittainen sulkeminen. Tällöin on tarpeen suorittaa yksi sääntelytoimenpide tai on tarpeen tehdä kaikkea muuta kuin yksi.

Sekvenssi sulkemisaika 1c 8.3

Tämän toiminnan suorittamiseksi 1c 8.3: ssa on tarpeen, kun suljinvaihto on valittuna Klikkaa kuukausi-painikkeen sulkemista, minkä jälkeen 1c 8.3 -ohjelma suorittaa seuraavat vaiheet:

  • Asiakirjojen pakollinen, eli kronologisen järjestyksen tuominen ajan ja päivämäärien mukaan;
  • Asiakirjan läsnäolo tarkistetaan valitulle kuukaudelle palkkakerrokselle heijastamaan palkkojen määrää ja kuluja.

Siinä tapauksessa, että ohjelmalla 1c 8.3 ei ole asiakirjan kertymä valitusta kuukaudesta, ohjelma, kun tilikauden sulkeminen luo asiakirja. Kertyneiden palkan määrä on kiinnitetty työntekijöiden palkan mukaisesti.

Myös kun suljettiin kuukausi 1c 8.3:

Riippuen organisatorisesta ja oikeudellisesta omistuksesta sekä valituista verojärjestelmästä, 1c: n 8.3 sääntelytoimien joukko voi poiketa esimerkiksi:

Tai esimerkiksi:

Kuukauden päättymisen lopussa kaikki näytön sääntelytoimet korostetaan vihreänä:

Ja kuukauden sulkemisen tila valmistuu:

Jos kuukausi ei ole suljettu 1c 8.3

Tämä kuukauden sulkemisen tulos on mahdollista vain virheiden puuttuessa. Jos virheitä on virheitä, ohjelma 1c 8.3 ei toimi ja avustaja jakaa toiminnon punaiseksi:

Myös informatiivinen viesti siitä, missä virhe ja miten korjata se:

Virheen vahvistamisen jälkeen sinun on suljettava virheilmoitus ja napsauta kuukauden sulkeminen uudelleen. Ohjelma 1c 8.3 Suljetaan edelleen kuukausi toiminnasta, jossa virhe oli:

Lisäksi viimeisen vuosineljänneksen viimeisen kuukauden sulkemisen yhteydessä ohjelma 1c 8.3 tarkastaa arvonlisäveroilmoitusten saatavuuden, eli ostoksia kirjojen ja myynti kirjojen muodostumista:

Kunkin sääntelytoimen täyttämisestä voimme tarkastella kirjanpitojärjestelmää tai asiakirjaa, jonka tämä toimenpide tehdään (jos mahdollista), myös nähdä toimintatodistuksen. Voit tehdä tämän napsauttamalla vaadittua käyttöä vasemmalla hiiren painikkeella ja valitse tarvittavat tiedot:

1C 8.3: ssa kaikki laskelmat, jotka voidaan muokata kuukauden sulkemisen aikana, näkyy Kuukauden sulkemisen avustajan oikeassa yläkulmassa olevaa erikoispainiketta:

Tasapaino uudelleen

Vuoden lopussa kuukauden joulukuun päättyessä 1c 8.3: ssa näkyy lisätoiminto. Tasapainon uudistaminen:

Tämä toimenpide sulkee tilit 90 ja 91, jotta voitto 90,09 "voitto / tappio myynnistä" ja 91.09 "Muut tulot / kulut". Tili 99 on kirjattu pois 90.09 ja 91.09 ja niin edelleen.

Kuukauden sulkemisen jälkeen tasapainon tulos voidaan pitää kirjanpidossa:

Jos esimerkiksi sinun on suoritettava käyttöjärjestelmän poistojen toiminta tällä hetkellä sääntelytoiminnasta, sitten avustajalle on tarpeen napsauttaa haluamasi toiminnon vasenta hiiren painiketta ja valita toiminnon:

Toiminnan lopussa 1c 8.3 antaa informatiivisen viestin:

Jos yrität tehdä toiminnon toisesta tai kolmannesta avustajan korttelista, esimerkiksi varannan laskemisesta epäilyttävistä velkoista, ohjelma 1c 8.3 antaa informatiivisen viestin toiminnan suorittamisen mahdottomuudesta:

Tämä johtuu siitä, että päättäväisessä avustajalla toiminnan kuukausi rakennetaan siten, että sulkemistilin sekvenssin kunnioitetaan PBU: n mukaisesti. Ohjelma 1C 8.3 Tarjoaa kaikki valitun valitun toiminnan suorittamisen.

Jos et halua suorittaa kaikkia toimintoja, mutta vain valittu, voit ohittaa kaikki aiemmat sääntelytoimet:

Huomio! Ohita toiminta tarkoittaa kieltäytyä suorittamasta tätä toimintaa nykyisessä kuukaudessa. Tämän toiminnan tosiasiallinen sulkeminen ei tapahdu, mikä uhkaa epäluotettavia tietoja huomioon.

Kuukauden oikean ja oikea-aikaisen raportoinnin hankkiminen on tarpeen pitää jäljempänä 1C: n kirjanpitoohjelmassa 8.3 valmistettujen kuukauden "menettelyn päättymismenettely 8.3.

Kuukauden sulkemisjärjestys näyttää tältä:

  • On tarpeen kerätä "nykyiset kuukausivuotiset" asianomaisille tilille (20. 25.2.2006/44) ja "siirtää" ne "kulutustarvikkeisiin" tilit 90 ja 91.
  • Menotilien "siirto" -määrien seurauksena lopulliset tilit ovat nolla.

Huomio! Organisaatioille (tuotanto, maataloustuottajat), joissa tuotteet kasvavat ja vaikuttavat useita kuukausia, 20 tili ei sulkeudu kokonaan, toisin sanoen eli Tasapaino ei ole nolla. Täällä mainitsemme kauppayrityksiä, jotka 44 tilillä otetaan huomioon kuljetusjätteet tavaroiden toimittamisesta itselleen.

  • Kulutustarvikkeiden siirtämisen jälkeen 90: llä lasketaan lopulliset tähteet kullekin 90 ja 91, tilille. Toisin sanoen meidän on löydettävä ero DT: n ja CT: n välillä 90 ja 91 tilillä ja tuloksena oleva määrä siirretään 99: een. Tämän seurauksena lopulliset jäännökset 90 ja 91 tulevat nollaksi.

Lopullisen, kun suljet, meidän ei pitäisi olla jäämiä tilisi (20. 25.2.2006.44), mutta myös 90 ja 91 on myös nolla.

Kuinka tehdä sulkeminen kuukauden

Vastaava ikkuna avautuu, jos kaikki toiminnot luetellaan *, jotka voidaan suorittaa tehtävämme sisällä. Ensimmäinen on määriteltävä "organisaatio" ja ilmoitamme tarvitsemme sulkemisajan.

* Sulkeminen On tärkeää tehdä vähitellen, tarkkailla sekvenssiä, muuten ei välttämättä virheiden ulkonäköä.


Riippuen yrityksessä käytetyn verotuksen / tyypistä, kaikki edellä mainitut toiminnot eivät ole aktiivisia. Samaan aikaan niiden asetus määrittää myös sulkemisajan - kuukausi, neljännes tai vuosi.

Sulkemisen vaiheet

1. Lisääntynyt kirjanpitopolitiikka


Valitsemme organisaation, jonka mukaan suljemme ja tarkistamme asetukset.



2. Kuumenna "Kuukauden sulkeminen"

Kun olet tarkistanut "CONFEDSPROM LLC" -asetuksen ja kuukauden päättelyn valitsemisen "joulukuu 2016", näemme, että toiminta näkyy taulukkoosassa, joka toteutetaan prosessissa " kuukausi".


Se voidaan tehdä kussakin toiminnassa manuaalisesti, mutta meidän on aina muistettava, että niiden suorittaminen tapahtuu johdonmukaisesti.


Valitse toiminto, jolle haluamme sulkea sulkemisen, napsauta sitä vasemmalla painikkeella ja sitten "Suorita".

Sulkeminen on läpäissyt onnistuneesti, jokainen toiminta on muuttanut kirjasimen väri vihreänä ja ostanut * -valintaruutu.



* Huomaa, että toiminnot, joilla on lyijykynän symboli, muokattu manuaalisesti.

Napsauttamalla vasenta hiiren painikkeen toimintaa voimme nähdä sen johdot, muokata, peruuta ja / tai ohittaa sen.


Olen toiminnan suorittamisen vaihe

Palkanlaskenta - Yksi harvoista toiminnoista, jotka kirjanpitäjä on itsenäisesti. Tämä rivi kone siirtyy käsittelyyn.



- Tätä toimintaa tarvitaan neljännesvuosittaisen ilmoituksen antamiseksi arvonlisäverosta. Johdotukset on muodostettu, kirjaa erityishankkeisiin kirjojen ja ilmoitusten muodostamiseksi.



- Asetukset luodaan poistokustannusten suoriteperusteiseksi / lomautuksella.





Vaihe II

Muodostuminen Välillisten kustannusten purkamisen käyttäytymisen laskeminen.

III-vaihe

Muodostuminen Sulkeminen kustannustilit (20.6.2006.2004 / 44) - Tämän toimen oikeellisuus vaikuttaa suoraan vapauttamiseen. On erittäin tärkeää seurata sulkemisen oikeellisuutta!

IV-vaihe

Sulkeminen 90 ja 91 SCH. Se muodostaa ja laskee tuloveroa (esimerkissämme tämä on taseessa oleva toiminta).





Virhe sulkeutuu kuukausi

Virheilmaista sulkemista varten kiinnitämme erityistä huomiota kustannustilien sulkemiseen (20/23/25/26). Mahdollisen virheen syy voi piilottaa virheellisiä tietoja asiakirjojen luomisessa.

Tilillä 20 (perustuotanto) ja 23 (lisätuotannon) kustannukset:

  • Tuotantoyksiköissä lueteltujen työntekijöiden palkan mukaan;
  • Laitteiden ja kauppakustannusten poistot, kuten koneet jne.

Tärkein ja tärkein ominaisuus yhdistää tietokustannukset - jotka kuuluvat tiettyihin tuotteisiin, joten niitä kutsutaan "suoraksi". Tuotantokustannukset jaetaan nimikkeistöryhmien Analyticsin mukaan - tämä on tärkein asia niiden oikeasta jakelusta. Kustannuksissa olisi oltava samat analyyttiset tiedot kuin nimikkeistöryhmä. Tämän lisäksi erotus sisällä se tapahtuu suunnitellun arvon, ts. suhteellisesti. Jos kustannusten analyyttillä ei ole mitään yhteistä tuotettua tuotetta, niin tämä hinta voi "ripustaa" yksikössä. Tämä on tärkein syy virheen tilin sulkemisen aikana 20.

Tilien 25 (yleiset tuotantokustannukset) ja 26 (yleiset koulutuskulut) mukaan välilliset kustannukset toteutetaan. Koska välilliset kustannukset liittyvät useisiin tuotteisiin samanaikaisesti, ne tarvitsevat jakelua. Epäsuorissa kustannuksissa sisältää:

  • Poistojen kirjanpito, kun käytät laitteita erilaisten tuotteiden valmistukseen;
  • Työntekijöiden palkka, joka ei ole suoraan käytössä tuotannossa.

Tapaus, kun sulkemisen jälkeen kuukausi 44 SCH. (Liikkeeseen laskemiskustannukset) Jäljellä voidaan mainita, voi ilmoittaa tai se, että tavaroiden myyntiä ei ollut, eli kaupankäyntitoiminnassa ei ollut sellaisenaan tai "ripustaa" liikennöintien jäännöksiä .

", Marraskuu 2017

Sekä aloittelijoilla että kokeneilla käyttäjäillä on kysymyksiä 20, 23,25,26 laskun sulkemisesta. Ohjelman esimerkin käyttö "1c: Yrityksen kirjanpito 8", ed. 3.0, harkitse sitä, mitä asetuksia on tehtävä siten, että kustannustilit suljetaan tarkasti oikein.

Kirjanpitopolitiikan perustaminen

Organisaation kirjanpitopolitiikka luodaan ohjelmassa vuosittain ja viitekirjat ovat täynnä: menetelmiä välillisten kustannusten määrittämiseksi ja suorista menoista.

Kuvakaappaus osoittaa, että kaksi punkkaa voidaan asentaa:

    « Tuotos " - on pysyttävä niistä organisaatioista, jotka harjoittavat tuotantoa.

    « Työn toteuttaminen, palvelujen tarjoaminen asiakkaille"- Tuotantopalvelujen tarjoamiseen on oltava organisaatioita.

Jos mikään näistä asetuksista ei ole valittuna, ymmärretään, että ohjelma toteutetaan kaupankäynnin orientiohjelmassa - "ostettu - myydään" - mitään ei tehdä eikä palveluita tarjotaan näin ollen tällaisen toiminnan tilin Organisaatiota ei käytetä lainkaan.

Suositukset virheiden korjaamiseksi, jotka syntyvät kuukauden sulkemisen yhteydessä

Hyvin usein on olemassa tällainen tilanne, että kuukauden sulkeminen oli onnistunut, ohjelma ei antanut virheitä, vaan muodostettaessa työpalkasilmoitus, käyttäjä huomaa, että 20.01 lasku suljettu tilille 90.08 tai ei sulkenut ollenkaan. Sinun on tehtävä seuraava:

    näkymä johtoryhmästä "Tilien sulkeminen: 20, 23, 25, 26" Määränä tili suljettu /. Jos se suljetaan 90,08: lle, sinun on tarkistettava suorista menoista, sillä ei ehkä ole tarpeeksi merkintöjä täällä;

    alan raportin "analyysin mukaan: nimikkeistön ryhmä analysoida, jonka mukaan nimikkeistöryhmä ja kustannusten kustannukset eivät aiheuttaneet tilin / tilin 90.02 täydellisen / osittaisen sulkemisen kanssa. Jos tilit suorat kulut eivät ole sulkeneet tuotantokustannuksista, tämä voi merkitä sitä, että ohjelma on keskeneräinen tuotanto, ei pääse kirjoihin suorista menoista tai tuloja tällä nimikkeistöryhmälle.

Kun olet tarkistanut asiakirjat ja niiden muutokset, on tarpeen palauttaa kuukauden sulkeminen.

Tällainen tilanne on olemassa virheitä, joissa on virheitä, joissa on ongelma, jossa ongelma ja mitä on tehtävä näiden virheiden korjaamiseksi. Kaikki on yksinkertaista täällä, sinun pitäisi lukea kaikki tiedot, joita ohjelma on annettu ja korjata virheitä suositusten mukaisesti ja sulkeudu uudelleen kuukausi.

Yhteenvetona voidaan jälleen kerran kiinnittää huomiota siihen, että organisaation kirjanpitopolitiikka syntyy vuosittain ja yhdessä sen kanssa välillisten kustannusten jakelu ja suorista menoista luodaan luettelo. Suorien menojen luettelo on avainasemassa, se johtuu siitä, että kyseessä on merkintöjä, ohjelma "1c: kirjanpito 8", ed. 3.0, määrittää, että kun suljet kuukausi, kirjoita välilliset kustannukset ja mikä on suora.